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內蒙古質量體系認證

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內蒙古ISO9001認證時的審核問題及注意事項

2020-10-14 00:00:00

 內蒙古iso9001認證常見審查項目

管理層:


1. 有無建立及保持質量手冊?


2. 有無向組織傳達滿足客戶要求及法規(guī)要求的重要性?


3. 有無制定質量方針?


4. 質量方針是否包括以下承諾;滿足要求,持續(xù)改善?


5. 質量方針是否提供目標框架?


6. 質量方針是否進行宣導?


7. 有無在各相關職能與層次上建立質量目標?


8. 質量目標與質量方針是否一致?


9. 質量目標是否可量化?


10. 有無規(guī)定組織職責?


11. 有無指定管理者代表并明確其職責?


12. 有無對質量意識職責,系統(tǒng)有效性等溝通?


13. 溝通過程是否監(jiān)控?效果是否有效?


14. 溝通無效時是否采取改善對策?


15. 有無監(jiān)測客戶滿意度?


16. 有無利用所獲信息進行分析與改善?


17. 有無實施內部審核?


18. 審核策劃安排是否合理?


19. 審核準則、范圍、頻次方法是否界定?


20. 是否保持客觀、公正、獨立性?


21. 審核發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取改善對策?


22. 有無追蹤不合格的改善情況?


23. 有無對審核過程進行監(jiān)測并進行總結?


24. 未達到預期目的時是否采取適當措施?


25. 有無按要求作管理審查并保留記錄?


26. 審查輸入是否完整?


27. 有無審查輸出是否包括資源需求及改善決議?


28. 持續(xù)改善有無策劃并實施?


29. 有無提供充分資源?


文件資料的控制:


1. 文件發(fā)布前是否經(jīng)核準?


2. 適當時候有無評審更新文件?


3. 文件更新是否再次經(jīng)批準?


4. 所有質量管理文件是否登錄列管?


5. 文件分發(fā)有地控制?


6. 相關人員是否均持有文件?


7. 各部使用文件是否為受控文件目為新版本?


8. 文件是否清晰可讀?


9. 作廢文件是否可防止非預期使用?


10. 外來文件有無識別?


11. 外來文件的分發(fā)是否進行控制?


12. 文件控制的過程有效性有無監(jiān)測?


13. 未達預期目的時有無采取適當?shù)母纳拼胧?/p>


14. 記錄的管理程序是否文件化?


15. 所有質量記錄的保存期限有無規(guī)定?


16. 質量記錄是否易于識別、檢索?


17. 記錄的保存過程有效性有無監(jiān)測?


18. 未達預期目的時有無采取適當?shù)母纳拼胧?/p>


人事行政部


1. 有無確定影響質量的人員所需能力?


2. 該等人員是否能勝任工作?


3. 該等人員是否具備應有的質量意識?


4. 有無按規(guī)定提供培訓以提升該等人員的能力?


5. 培訓的有效性有無評價?


6. 未達預期目的時有無采取適當?shù)母纳拼胧?/p>


7. 該等人員教育、培訓、技能、經(jīng)歷記錄是否保留?


8. 是否資源充分?


 


廠務


1. 有無確定需列管的基礎設施?


2. 有無提供維護該等設施的辦法?


3. 有無實施維護?


4. 特殊工種人員有無合法上崗資格證?


5. 設施的保養(yǎng)維修過程有無監(jiān)測?


6. 未達到預期目的有無采取適當?shù)母纳拼胧?/p>


7. 有無擬定各產品質量計劃?


8. 質量計劃有無確定該產品的質量目標?


9. 過程、文件、資源的要求是否確定?


10. 所需的驗證活動及記錄有無確定?


11. 采購產品有無按規(guī)定實施檢驗?


12. 檢驗用器具有無在校正有效期?


13. 符合的證據(jù)是否保留?


14. 有無對進料不合格按規(guī)定處理并保留記錄?


15. 記錄是否指明有權放行的人員?


16. 緊急放行是否經(jīng)權責人員的批準?


17. 進料不合格是否被識別以防止誤用?


18. 進料不合格性質的記錄是否被保留?


19. 糾正后的來檢是否重檢?


20. 有無按規(guī)定對進料不合格實施糾正及預防措施?


21. 有無對來料質量進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析?


22. 來料檢驗過程的有效性有無監(jiān)測?


23. 有無按規(guī)定實施制程檢驗?


24. 檢驗用器具有無在校正有效期?


25. 符合的證據(jù)是否保留?


26. 記錄是否指明有權放行的人員?


27. 制程不合格是否被識別以防止誤用?


28. 制程不合格性質的記錄是否保留?


29. 有無對制程不合格按規(guī)定處理并保留記錄?


30. 糾正后的重成品是否重檢?


31. 有無按規(guī)定對不制程不合格實施糾正及預防措施?


32. 有無對制程質量進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析?


33. 制程檢驗過程的有效性有無監(jiān)測?


34. 有無按規(guī)定實施終成品檢驗?


35. 成品不合格是否被識別以防止誤用?


36. 成品不合格性質的記錄是否被保留?


37. 有無對成品不合格按規(guī)定處理并保留記錄?


38. 糾正后的成品是否重檢?


39. 有無按規(guī)定對成品不合格實施糾正和預防措施?


40. 有無對成品質量進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析?


41. 顧客報怨等其他異常有無實施糾正和預防措施?


42. 檢驗過程的有效性有無監(jiān)測?


43. 有無確定所需的測量裝置?


44. 有無按規(guī)定周期實施校準并記錄?


45. 是否可追溯用?


46. 內部校準有無作業(yè)指導?


47. 校準狀態(tài)是否可識別?


48. 有無防止失效的調整?


49. 測量裝置的防護是否適當?


50. 失效時有無對其測量結果的有效性進行評估?


51. 有無對該失效設備及受影響的產品采取適當措施?


52. 測測軟軟有無實施能力確認?


53. 儀器校正的過程有無監(jiān)測?


 


銷售及售后服務:


1. 顧客要求有無確定?


2. 顧客要求在接受前是否經(jīng)評審并記錄?


3. 對顧客做出滿足要求的承諾是否有依據(jù)?


4. 是否確實滿足顧客要求?


5. 要求變更時是否修改相應文件并通知相關人員?


6. 有無就業(yè)務上的問題隨時保持與顧客的溝通?


7. 與顧客的溝通的過程的有效性是否進行監(jiān)測?


8. 是否定期對顧客的滿意度進行調查并進行記錄?


9. 有無對顧客的滿意進行數(shù)據(jù)分析?


采購


1. 采購文件是否說明擬購的產品?


2. 當準備在供應商處驗證產品時是否在采購文件中注明如何進行?


3. 采購產品是否符合采購要求?


4. 有無制定選擇評價和重新評價供應商的準則?


5. 是否有能力評價和選擇供應商?


6. 供應商績效有無進行數(shù)據(jù)分析?


7. 采購過程的有效性有無進行監(jiān)測?


生產


1. 質量計劃有無包括所有影響質量的制程?


2. 各制程有無提供作業(yè)指導書?


3. 作業(yè)指導書內容是否完整?


4. 有無表述產品特性的信息?


5. 是否使用了適當?shù)纳a設備?


6. 各項制程操作是否符合標準、法規(guī)、質量計劃或程序規(guī)定?


7. 有無按規(guī)定進行制程監(jiān)控?


8. 特殊制程有無進行確認?


9. 工作環(huán)境是否合適?


10. 生產及交付階段有否對產品進行標識?


11. 是否符合追溯的要求?


12. 有無標識產品的合格狀態(tài)并維持?


13. 有無對產品提供適當?shù)木S護方法?


14. 有無對所有的不合格物品進行隔離并標識?


15. 有無按規(guī)定對設備進行適當維護?


16. 有無明確的維護方法?


倉庫


1. 有無規(guī)定收發(fā)的管理方法并遵守?


2. 有無使用指定的儲存場所以防止產品變質或損壞?


3. 有無規(guī)定適當?shù)陌徇\方法并遵守?


4. 有無對產品進行標識?


5. 儲存下的產品有無防護?措施是否適當?


6. 有無建立確保及時交貨的生產計劃及進度控制系統(tǒng)并執(zhí)行?


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